Szkolenie zamknięte – Rewolucja w VAT 2026

Czas trwania szkolenia:
1 dzień (8 godzin szkoleniowych)

Szkolenie możemy przeprowadzić zarówno w siedzibie Twojej firmy, jak i w formule online – wszystko zależy od Twoich preferencji.

Opis

Zmiany w podatku VAT 2026 – Przygotuj swoją firmę na rewolucję w fakturowaniu.

Rok 2026 przynosi fundamentalne zmiany w polskim systemie podatkowym. Dynamiczny rozwój cyfryzacji, pełne wdrożenie Krajowego Systemu E-Faktur (KSeF), nowe wymagania dotyczące struktury JPK VAT oraz modyfikacje w zakresie zwolnień podmiotowych z VAT stawiają przed księgowymi zupełnie nowe wyzwania. Czy Twoje biuro rachunkowe lub dział finansowy są gotowe na nowe procedury i surowe sankcje?

Nasze praktyczne szkolenie to kompleksowy przewodnik po nowej rzeczywistości prawnej. Podczas warsztatów dowiesz się nie tylko, jakie są nowe obowiązki, ale przede wszystkim – jak stosować je w codziennej praktyce, by zabezpieczyć firmę przed ryzykiem karnoskarbowym.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie z VAT?

To nie jest kolejny wykład teoretyczny. Nasz ekspert omówi przepisy przez pryzmat praktyki gospodarczej. Skupiamy się na problemach, z którymi realnie zderzysz się w swojej pracy: od technicznych aspektów wysyłki plików do KSeF, przez specyfikę rozliczeń zagranicznych, aż po obronę praw podatnika przed fiskusem z wykorzystaniem prawa unijnego.

Zainwestuj w wiedzę, która chroni Twój biznes. Zapisz się na szkolenie już dziś i zyskaj spokój na cały 2026 rok!

CELE SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do prawidłowego stosowania dynamicznie zmieniających się przepisów ustawy o VAT w 2026 roku. Skupiamy się na praktycznym wdrożeniu obowiązków związanych z KSeF, opanowaniu nowych struktur JPK_VAT od lutego 2026 r. oraz bezpiecznym rozliczaniu transakcji międzynarodowych i krajowych w świetle najnowszych orzeczeń TSUE.

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu? (korzyści dla uczestnika)

  • Pewność i bezpieczeństwo prawne: Dowiesz się, jak uniknąć dotkliwych sankcji i kar finansowych w KSeF obowiązujących od 2026 roku.

  • Opanowanie procedur awaryjnych: Poznasz dokładny algorytm postępowania w przypadku awarii KSeF – dowiesz się, kiedy i jak wystawiać faktury poza systemem.

  • Optymalizacja budżetu: Zrozumiesz nowe limity zwolnień podmiotowych i dowiesz się, jak legalnie powrócić do zwolnienia z VAT po jego utracie w 2025 roku.

  • Prawidłowy JPK_VAT: Nauczysz się bezbłędnie stosować nowe znaczniki i korygować błędy w strukturze JPK obowiązującej od lutego 2026 r.

  • Koniec z notami korygującymi: Dowiesz się, jak profesjonalnie korygować tzw. błędy mniejszej wagi po likwidacji przepisów o notach korygujących.

  • Wykorzystanie wyroków TSUE: Zobaczysz, jak orzecznictwo unijne chroni Twoje prawo do odliczenia VAT, nawet w przypadku zagubionych lub spóźnionych faktur.

  • Materiały i wzory: Otrzymasz gotowe checki listy i procedury ułatwiające codzienną pracę w dziale księgowości.

ADRESACI

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które w codziennej pracy mierzą się z rozliczaniem podatku od towarów i usług. Zapraszamy:

  • Głównych Księgowych oraz Pracowników Działów Finansowo-Księgowych, którzy muszą dostosować systemy wewnętrzne do rewolucji KSeF i nowego JPK.

  • Właścicieli i Pracowników Biur Rachunkowych, którzy obsługują przedsiębiorców i odpowiadają za ich bezpieczeństwo podatkowe.

  • Doradców Podatkowych i Radców Prawnych pragnących uaktualnić wiedzę o najnowsze orzecznictwo TSUE i przepisy na 2026 rok.

  • Przedsiębiorców (zwłaszcza mikro i małych firm), którzy samodzielnie prowadzą księgowość i chcą kontrolować limity zwolnienia z VAT oraz procedury fakturowania.

  • Dyrektorów Finansowych i Managerów, odpowiedzialnych za transformację cyfrową i procedury obiegu dokumentów w firmie.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Nowe limity i zmiany w zwolnieniach podmiotowych z VAT

  • Nowy limit zwolnienia podmiotowego w 2026 r. – jak prawidłowo go obliczać i kontrolować?

  • Przekroczenie limitu 200 tys. zł w 2025 roku – analiza konsekwencji podatkowych i operacyjnych.

  • Jak i kiedy można powrócić do zwolnienia podmiotowego w 2026 r. po jego utracie w roku ubiegłym?

II. Krajowy System E-Faktur (KSeF) – Procedury, awarie i praktyka 2026

  • Aktualne obowiązki podatników oraz sankcje, ryzyka i odpowiedzialność w 2026 r. i kolejnych latach.

  • Procedura postępowania w przypadku awarii KSeF – jak wystawić fakturę poza systemem i zachować ciągłość sprzedaży?

  • Data wystawienia a data uznania faktury za wystawioną oraz moment jej oficjalnego otrzymania w KSeF.

  • Jak legalnie odliczyć VAT z faktury otrzymanej poza KSeF?

  • Kursy walut przy e-fakturach oraz dokumenty wydawane poza systemem.

  • Korekta sprzedaży w KSeF oraz likwidacja not korygujących – jak korygować błędy mniejszej wagi zgodnie z nowymi przepisami?

  • Paragony z NIP a KSeF – zasady dokumentowania transakcji w punktach sprzedaży detalicznej.

III. Nowy JPK VAT – Zmiany od lutego 2026 roku

  • Kluczowe zmiany w ewidencji obowiązujące od rozliczenia za luty 2026 r.

  • Nowe znaczniki w JPK VAT – jak prawidłowo oznaczać transakcje i unikać wezwań z urzędu skarbowego?

  • Korygowanie błędów oraz praktyczne aspekty techniczne nowej struktury pliku.

IV. Opodatkowanie transakcji zagranicznych i obrót międzynarodowy

  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w nowym reżimie dokumentacyjnym.

  • Procedury przy eksporcie towarów oraz świadczeniu usług w obrocie międzynarodowym.

V. Optymalizacja i zasady odliczania podatku naliczonego

  • Moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do odliczenia VAT.

  • Czy faktura jest niezbędna do odliczenia podatku? Analiza przypadków.

  • Faktury otrzymane po terminie i faktury odnalezione – jak bezpiecznie i optymalnie kształtować rozliczenia w oparciu o orzeczenia TSUE oraz nadrzędność dyrektywy unijnej nad prawem krajowym.

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Macie większy Zespół do przeszkolenia z KSeF, który będzie obowiązywał od 2026 roku? Napiszcie do nas, stwórzmy szkolenie zamknięte.

 

TRENER

 

Doradca Podatkowy | Partner Zarządzający w PCDK TAX | Ekspert ds. wdrożeń KSeF

Partner Zarządzający w PCDK TAX Spółka doradztwa podatkowego oraz ceniony dydaktyk z wieloletnim stażem. Jako absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, łączy twardą wiedzę prawniczą z praktycznym podejściem biznesowym.

Swoje doświadczenie budował „u źródła” – jako wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz certyfikowany trener Ministerstwa Finansów i Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Specjalizuje się w podatkach pośrednich (VAT), co w dobie cyfryzacji podatków czyni go jednym z kluczowych ekspertów w zakresie wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Od 2010 roku związany z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, gdzie jako kierownik studiów podyplomowych „Podatki” kształci kolejne pokolenia specjalistów. Jego warsztaty dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz administracji skarbowej słyną z przekładania zawiłych przepisów na konkretne procedury operacyjne. Autor licznych publikacji w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”, który udowadnia, że o KSeF i Ordynacji podatkowej można mówić ludzkim głosem.