Szkolenie zamknięte – Własna firma krok po kroku: Podatki, ZUS i formy opodatkowania w 2026 roku
Czas trwania szkolenia:
1 dzień (7 godzin szkoleniowych)
Opis
Własna firma krok po kroku: Podatki, ZUS i formy opodatkowania w 2026 roku. Jak zacząć biznes bez błędów?
Planujesz założenie firmy lub przejście na B2B i przerażają Cię formalności?
Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej to jeden z najważniejszych kroków w karierze. Jednak bez odpowiedniej wiedzy o tym, jaką formę opodatkowania wybrać oraz jak liczyć składki ZUS, łatwo o kosztowne pomyłki już na starcie.
Nasze intensywne szkolenie to praktyczny przewodnik dla przyszłych przedsiębiorców, freelancerów i osób przechodzących z etatu na samozatrudnienie. Skupiamy się na konkretach: symulacjach podatkowych, realnych wyliczeniach „na rękę” i optymalizacji kosztów.
Dlaczego warto?
Nie oferujemy teoretycznych wykładów. Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu. Otrzymasz gotowe checklisty startowe, schematy decyzyjne oraz nauczysz się czytać zestawienia od księgowego. Wyjdziesz z gotowym planem działania i pewnością, że Twój biznes stoi na solidnych fundamentach finansowych.
Dla kogo jest to szkolenie?
-
Osoby planujące JDG: Dowiesz się, jak zarejestrować firmę i jakie dokumenty przygotować.
-
Początkujący przedsiębiorcy: Uporządkujesz wiedzę o VAT, kasach fiskalnych i terminach.
-
Freelancerzy i specjaliści B2B: Sprawdzisz, czy bardziej opłaca Ci się ryczałt, podatek liniowy czy skala podatkowa.
Czego nauczysz się podczas warsztatów?
Podczas jednego dnia szkoleniowego (stacjonarnie lub online) przejdziesz przez pełną ścieżkę decyzyjną nowego przedsiębiorcy:
-
Wybór formy opodatkowania: Porównamy ryczałt, zasady ogólne i podatek liniowy. Dowiesz się, która opcja zostawi w Twoim portfelu najwięcej pieniędzy.
-
ZUS pod lupą: Wyjaśnimy, jak skorzystać z Ulgi na start, ZUS-u preferencyjnego oraz kiedy przysługuje Ci Mały ZUS Plus.
-
Pułapki VAT: Obliczymy limit 240 000 zł i ocenimy, czy opłaca Ci się być czynnym podatnikiem VAT.
-
Koszty w firmie: Dowiesz się, co możesz „wrzucić w koszty”, jak rozliczyć samochód w firmie oraz kiedy musisz kupić kasę fiskalną.
PROGRAM SZKOLENIA
- Pierwsze decyzje przed rejestracją działalności
- JDG a inne formy działalności – podstawowe różnice
- Odpowiedzialność majątkowa przedsiębiorcy
- Współpraca B2B vs. etat – aspekty podatkowe i ZUS
- Najczęstsze błędy popełniane na starcie
- Formy opodatkowania – co wybrać?
- Zasady ogólne (skala podatkowa)
- Podatek liniowy
- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- Jak porównać opłacalność? (symulacje na liczbach)
- Zmiana formy opodatkowania – kiedy i jak?
- VAT – rejestrować się czy nie?
- Zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe
- Limit 200 000 zł – jak liczyć?
- Korzyści i ryzyka bycia VAT-owcem
- Kiedy rejestracja jest obowiązkowa?
- Transakcje zagraniczne – podstawowe zagadnienia
- ZUS przedsiębiorcy w pierwszych latach
- Ulga na start
- Preferencyjny ZUS
- Mały ZUS Plus – dla kogo?
- Składka zdrowotna w zależności od formy opodatkowania
- Realne obciążenia miesięczne – kalkulacje
- Realne koszty prowadzenia firmy
- Podatki + składki
- Koszty uzyskania przychodu – co można zaliczyć?
- Środki trwałe i wyposażenie
- Leasing, najem, samochód w firmie (podstawowe informacje)
- Kasa fiskalna i obowiązki ewidencyjne
- Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?
- Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy
- Podstawowe ewidencje (KPiR, ewidencja przychodów)
- Terminy podatkowe, deklaracje, JPK
Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.
Zarządzanie spółką kapitałową wiąże się nie tylko z prestiżem, ale przede wszystkim z realnym ryzykiem prawnym. Czy wiesz, w którym momencie Twoja odpowiedzialność jako członka zarządu przestaje być ograniczona do majątku spółki i zaczyna dotykać Twoich prywatnych oszczędności?
Zapraszamy na szkolenie, które rozwieje wątpliwości.
TRENER
Prawniczka i doradczyni podatkowa
Prawniczka i doradczyni podatkowa z wieloletnim doświadczeniem zdobytym zarówno po stronie administracji skarbowej, jak i w doradztwie dla przedsiębiorców. Pracowała w strukturach Krajowa Informacja Skarbowa oraz Urzędy Celno-Skarbowe, dzięki czemu doskonale zna sposób działania organów podatkowych „od środka” – mechanizmy kontroli, analiz ryzyka oraz praktykę interpretacyjną.
Obecnie koncentruje się na bieżącym doradztwie podatkowym, planowaniu podatkowym oraz bezpiecznej optymalizacji obciążeń publicznoprawnych. Wspiera przedsiębiorców w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących wyboru formy opodatkowania, przekształceń działalności, rozliczeń VAT, CIT i PIT oraz minimalizowania ryzyka podatkowego.
Specjalizuje się w pracy z właścicielami firm i kadrą zarządzającą oraz działami księgowymi – łączy wiedzę prawną z praktycznym podejściem biznesowym. Doradza nie tylko „co wolno”, ale przede wszystkim jak zrobić to bezpiecznie i efektywnie.
Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu podatków, prezentując skomplikowane zagadnienia w sposób przystępny i zrozumiały dla przedsiębiorców. Jej zajęcia mają charakter praktyczny – oparte są na rzeczywistych przypadkach, analizie ryzyka oraz konkretnych scenariuszach biznesowych, co pozwala uczestnikom wdrożyć zdobytą wiedzę w codziennej działalności firmy.
Autorka e-booka dotyczącego wyboru formy opodatkowania – praktycznego przewodnika dla przedsiębiorców, którzy chcą świadomie zarządzać swoimi podatkami.
W pracy stawia na jasną komunikację, konkret i rozwiązania możliwe do wdrożenia w realnym biznesie. Zamiast teoretycznych rozważań – struktura, liczby i realne konsekwencje decyzji podatkowych.





